问题已解决

小规模纳税人本期应纳税额减征额计入营业外收入?

84784947| 提问时间:2020 07/06 13:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 是的计入营业外收入 就是减免的2%部分
2020 07/06 14:04
84784947
2020 07/06 14:10
不是普票那部分免税做营业外收入,而是专普票合计减征额记营业外收入?
meizi老师
2020 07/06 14:13
你好 一起计入 因为你专票现在也是按1%开票的
84784947
2020 07/06 14:41
老师,这个月报小规模二季度增值税表,电子税务局本期应补税金额是176.56,我做帐软件未交增值税期末余额是420.88,差244.32,这个金额是280航天维护费减免,还有个35.68是一季度多交的税金,我现在要怎么处理是我的金额跟电子税务局本期补税金额一致?
meizi老师
2020 07/06 14:55
你好 你门这个 税盘的费用 本期要抵减吗 你还没抵减 你账上就不需要做账的 等着你抵减了在做分录 到时和你申报表保持一致即可
84784947
2020 07/06 14:56
本期抵减了,五月份做的借管理费用贷现金 六月份做借应交税费-增值税-减免税款 贷管理费用借方负数
meizi老师
2020 07/06 15:05
你好 嗯是的 抵减了就做这个分录哦
84784947
2020 07/06 15:08
那我一季度多交的35.68增值税第二季度不会结转下来抵减,这个怎么处理?我现在账上增值税期末余额420.88,电子税务局报表抵减280,增值税期末余额是176.56,怎么调平
meizi老师
2020 07/06 15:16
你好 多缴纳的税费 你们是多申报错误了的吗 35.68?
84784947
2020 07/06 15:19
没有,一季度实际应交5451.66,预交了5487.34,都核对了没错啊
meizi老师
2020 07/06 15:22
你好 那你就是多缴纳了 多缴纳了就放着 以后抵减即可 会在你们预缴里面的
84784947
2020 07/06 15:22
一季度专票普票合计没有30万,普票部分免税,专票部分2.3月份的开的跟交的一致
84784947
2020 07/06 15:23
报表上他二季度没有抵减这笔多交的税金
meizi老师
2020 07/06 15:28
你好 正常的话多缴纳了 你们会在预缴里面体现 申报会抵减的
84784947
2020 07/06 15:33
但我二季度他没有减去这个金额
meizi老师
2020 07/06 15:38
你好 你增值税申报表主表 你看看预缴栏次 有出来金额吗
84784947
2020 07/06 15:40
二季度预交税款栏是二季度实际交的,没有抵减
meizi老师
2020 07/06 15:46
你好 那你就要找你税局问问了正常是可以抵减的
84784947
2020 07/06 15:47
税务局说不能抵减,要么就是去退税
meizi老师
2020 07/06 15:52
你好 那意思是你们多缴纳了 不能抵减直接申请退税吗 。那你就去申请退税 在做申报
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~