问题已解决
老师,招待费取得的专票需要进项税转出这个分录怎么做呢,结转时候分录又是怎么做的
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速问速答你好,进项税额转出时借管理费用-业务招待费 贷应交税费(进项税额转出 ) 借应交税费(进项税额转出) 贷应交税费(转出未交增值税)
2020 07/06 14:02
84785010
2020 07/06 14:06
那采购的时候不需要录入吗,借管理费用 应交税费-进项税额 贷库存现金 然后借管理费用 贷应交税费-进项税额转出是吗
徐阿富老师
2020 07/06 14:08
你好,发票到认证做账要做进项税额的啊,借管理费用-业务招待费 借应交税费(进项税额)带库存现金等