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请问老师,给建筑项目上的员工报销餐费车费这些,会计分录怎么写

84784993| 提问时间:2020 07/06 15:03
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
借:工程施工-合同成本-xx项目-餐饮费
2020 07/06 15:04
84784993
2020 07/06 15:08
我把他归在借工程施工合同成本职工福利费 贷其他应付款 还是中间要用应付职工薪酬职工福利费过度,就是借工程施工合同成本职工福利费 贷应付职工薪酬职工福利费,再借应付职工薪酬职工福利费 贷其他应付款?
轶尘老师
2020 07/06 15:11
是的 你的理解正确!
84784993
2020 07/06 15:12
什么意思?那我是需不需要应付职工薪酬职工福利费中转?还是直接借工程施工合同成本职工福利费 贷其他应付款呢?
轶尘老师
2020 07/06 15:13
借工程施工合同成本职工福利费 贷应付职工薪酬职工福利费,再借应付职工薪酬职工福利费 贷其他应付款
84784993
2020 07/06 15:14
不用应付职工薪酬中转可以吗?我看到之前会计就是直接借工程施工合同成本职工福利费 贷其他应付款
轶尘老师
2020 07/06 15:15
最好通过这个科目 因为最后要核算福利费是否调增
84784993
2020 07/06 15:17
我也是想到了这一步,因为他之前直接贷其他应付款,我现在如果全部通过应付职工薪酬职工福利费中转,那么势必要比之前福利费多很多,怕不合适呢?主要这些费用报销的还挺多的
轶尘老师
2020 07/06 15:18
没什么不合适 只要是实际发生的 就要这么操作
84784993
2020 07/06 15:23
像不能抵扣的专票我是不是需要先计入进项税额然后再转出?还是直接计入成本?
轶尘老师
2020 07/06 15:25
不需要 价税合计直接计入成本
84784993
2020 07/06 17:05
请问老师,我公司从总包那里分包100然后又分包出去50,现在我公司开给总包100的票,记账确认收入还是按这100来记吧?不是差额记吧?之前分包出去的那50以收到票入账做成本
轶尘老师
2020 07/06 17:06
这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢
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