问题已解决
老师,您好,我们是建筑设计公司,我们委托别的设计公司设计,付给别的别的设计公司的设计款怎么做账?分录怎么列?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好 这个计入 借主营业务成本-设计服务费贷银行存款
2020 07/06 15:20
84785034
2020 07/06 15:22
老师我们目前是第一笔付了对方20%的定金。分录怎么做?
meizi老师
2020 07/06 15:27
你好 借应付账款贷银行存款
84785034
2020 07/06 15:30
啊,我怎么觉得不太对劲。发票也开了20%的发票,合同也给了。确定要记应付账款?以后第二笔20%设计款的时候,怎么做账?
meizi老师
2020 07/06 15:33
你好 如果只是预付款项 业务还没有开始发生你可以做预付账款或者应付账款 如果你们是按设计进度来支付的 你发票开了 就直接计入成本核算了 。
84785034
2020 07/06 15:39
所以我这一笔就可以借记主营业务成本贷记银行存款?对吧老师
meizi老师
2020 07/06 15:44
嗯是的 所以要看你们实际情况来的
84785034
2020 07/06 16:00
谢谢老师。
meizi老师
2020 07/06 16:07
没事的希望能帮到你 满意请给予评价