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老师你好,我是行政单位出纳,我单位于2019年1月发放工资 10000元,分录为:计提工资 借:业务活动费 10000元 贷:应付职工薪酬 10000元发放 借:应付职工薪酬 10000元 贷:银行存款 10000元月底结账 代:业务活动费 10000元 贷:累计盈余 10000元 此职工在1月退休,3月份退回此笔工资,请问如何做退回分录

84784947| 提问时间:2020 07/06 15:54
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好, 更正一下: 月底结账 分录应为: 借:累计盈余 贷:业务活动费 10000元 现在做调整分录: 借银行存款 贷累计盈余
2020 07/06 20:16
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