问题已解决
老师你好,我是行政单位出纳,我单位于2019年1月发放工资 10000元,分录为:计提工资 借:业务活动费 10000元 贷:应付职工薪酬 10000元发放 借:应付职工薪酬 10000元 贷:银行存款 10000元月底结账 代:业务活动费 10000元 贷:累计盈余 10000元 此职工在1月退休,3月份退回此笔工资,请问如何做退回分录
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速问速答你好,
更正一下:
月底结账 分录应为:
借:累计盈余
贷:业务活动费 10000元
现在做调整分录:
借银行存款
贷累计盈余
2020 07/06 20:16