问题已解决
老师您好!我在2019年11月份计提工资时做了借:主营业成本-工人工资,工程施工 贷:应付职工薪酬 因当月的有部份工资是2020年工程产生的,现在6月份此部份 工程施工的工人工资是2020年6月份工程的成本,请问老师,我6月份的帐应该怎样将2019年借方的工程施工冲回。
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借,工程施工 负数,贷,应付职工薪酬 负数
2020 07/06 17:46
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2020 07/06 18:11
谢谢老师解答,但是我在2019年11月时做了:借:主营务成本, 工程施工 贷:应付职工薪酬 在2019年12月时己全数支付了11月的应付职工薪酬。现在应付职工薪酬是平的,只有个借方的工程施工是挂在那里的。现在去年11月份的工程施工,在今年的6月份才开始做,等于那部份工程施工是今年6月份的成本。如果像老师那样处理的话,工程施工是平了,但是应付职工薪薪酬是负数,而且体现不了成本?请问老师还能做别的处理吗?
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/06 18:15
你能告诉我,你自己的账务处理的数据吗
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2020 07/07 08:30
老师您好!2019年11月 借:主营业成本 50000
工程施工-合同成本 10000
贷:应付职薪酬 60000
2020年12月 借:应付职工薪酬 60000
贷:银行存款 60000
中间工程施工挂在帐上,直到6月份这个工地开工才冲,请问老师我2019年的帐务处理有问题吗?2020年6月实际发生成本了又该怎么做帐务处理?
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辜老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/07 08:34
你如果工程还在施工,计入工程施工是对的啊
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2020 07/07 14:19
请问老师,在2020年6月要怎样做帐务处理?把以前的工程施工冲平,再体现出这个成本出来