问题已解决
请问老师,我们是一般纳税人,如果取得了增值税专用发票,当月不认证的话,只要取得增值税专用发票,就需要做帐?
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速问速答您好,需要做账。分录为
借:相关成本或费用
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款等
等以后认证抵扣后,再从‘待认证进项税额’转入‘进项税额’进行抵扣。
2020 07/06 16:23
84784994
2020 07/06 16:31
那请问老师,当月取得的增值税专用发票,认证通过了,这个分录怎么做呢?当月取得的增值税专用专用发票,下个月认证这个分录怎么做呢?
金子老师
2020 07/06 16:45
当月认证抵扣分录
借:相关成本费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款等
当月不认证,次月认证抵扣,分录就是我上面发的
借:相关成本或费用
应交税费-待认证进项税额
贷:银行存款等
等以后认证抵扣后,再从‘待认证进项税额’转入‘进项税额’进行抵扣即
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-待认证进行税额
84784994
2020 07/06 16:50
老师请问一下,就是每个月的时候就这个应交税费,应交增值税,进项税额和应交税费应交增值税销项税额,这两个科目月末有没有余额呢?
金子老师
2020 07/07 10:06
学员,月末可以是有余额的。