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请问企业税前弥补以前年度的亏损,为什了这形成了可抵扣暂时性差异?

84784991| 提问时间:2020 07/07 09:47
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这相当于是现在的亏损,可以抵以后盈利,属于可抵扣。
2020 07/07 10:07
84784991
2020 07/07 10:08
那要确认递延所得税资产吗
陈诗晗老师
2020 07/07 10:31
是的,这是属于递延所得税资产的
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