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老师,我这边的公司有两个抬头,也就是两家公司是在一起,一家公司买材料另一家公司也用,就是一家公司买材料两家公司混用,这个要怎么做账

84784965| 提问时间:2020 07/07 10:35
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:原材料 贷:银行存款等科目 其他应收款 这边是收另外一家的钱
2020 07/07 10:38
84784965
2020 07/07 10:41
那我是不是可以把两家当成一家公司来做账,把两家的放在一起
王超老师
2020 07/07 10:46
不建议的,因为到时候你想把他分开,就非常麻烦的
84784965
2020 07/07 10:49
我这边的公司用另一家的材料又不付钱,这个要怎么处理比较好一点
王超老师
2020 07/07 10:51
那么你直接冲减其他应收款会比较好
84784965
2020 07/07 10:52
开票和供应商出库单都是另一家公司的抬头,我这边都不知道怎么附凭证
王超老师
2020 07/07 10:56
那么这个是另外一家公司的资料,跟你们没有关系的
84784965
2020 07/07 10:59
老师,我另一家公司买来材料我这边用,这个要具体怎么做账,另一家公司做借:原材料贷:银行存款,我这边的公司要怎么做呢借:原材料贷:其他应收款么
王超老师
2020 07/07 11:00
你好,你就是要做借:原材料贷:其他应收款
王超老师
2020 07/07 11:00
或者其他应付款这个科目也可以,主要是为了核算的方便的
84784965
2020 07/07 11:03
老师,这个其他应付款是不是也是要付的,不能一直挂在上面
王超老师
2020 07/07 11:05
你好,你们之间没有直接的金钱交易,因此这个其他应付款作为一个调整科目比较合适
84784965
2020 07/07 11:05
好的,谢谢老师,辛苦了
王超老师
2020 07/07 11:07
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