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您好,请问,房地产公司,付给个人款项,用途写的是拆迁补偿款,怎么做分录

84784958| 提问时间:2020 07/07 11:11
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,可以计入开发成本
2020 07/07 11:15
84784958
2020 07/07 11:21
借:开发成本 贷:银行存款吗? 1.可以放在其他应收账款吗?后期在转费用?
紫藤老师
2020 07/07 11:22
你好,借:开发成本 贷:银行存款,这是成本
84784958
2020 07/07 11:24
噢噢,那能我现在付给他,写借:其他应收款,贷银行存款 以后再转,借:开发成本,贷其他应收款?可以的吗?
紫藤老师
2020 07/07 11:27
你好,那也是可以的
84784958
2020 07/07 11:33
还有问题:公司付另外一个人小红也是拆迁补偿费1万,但之前就有就有挂着其他应付款小红的,现在付给她之后,就冲平了之前欠她的钱,借:其他应付款,贷:银行存款1万,是可以这样操作的吗?
紫藤老师
2020 07/07 11:34
对的,你的理解是对的
84784958
2020 07/07 11:41
那,这个小红的拆迁补偿款也是开发成本之一,要跟上面那个人拆迁补偿款放在一起的,他们俩一起有一份合同,到时做开发成本要附合同的吧? 那么小红的已经冲了应付账款,那怎么操作开发成本?
紫藤老师
2020 07/07 11:42
借:开发成本,贷其他应收款
84784958
2020 07/07 11:52
老师,我不太理解?你看看是这样吗
紫藤老师
2020 07/07 11:54
对的,你的理解是对的
84784958
2020 07/07 11:57
那我还挂着其他应收款怎么办?
紫藤老师
2020 07/07 11:58
你付出去的时候再转入成本
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