问题已解决
老师 咨询下供应商活动我们充值一万送一万我们 这个2万抵扣折扣部分 我把一万做预付账款 后面回的材料我入库领用都是按折后价做账 那后面打折金额到了两万 相当于那个一万抵扣完 抵扣完我再如何做帐目呢
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速问速答您好!如果你1万做预付款,那么你收到货物的时候,按折扣价,借库存商品等 贷预付账款。
2020 07/07 16:34
84785019
2020 07/07 18:09
那这样入库不是整个金额做帐包括优惠的 预付一万 送2万 这个两万抵扣货款抵扣完 比如我付了一万 回来材料款6228 优惠624 折后价5606 这整个怎么做帐呢 老师
宋生老师
2020 07/08 08:11
你好!不需要单独体现这个折扣的,直接按借库存商品5606 贷预付账款5606
84785019
2020 07/08 08:14
我入库都是做借 原材料 货 应付账款
84785019
2020 07/08 08:16
那个一万做预付 材料款月结 入库时分录怎么写 付款时做分录怎么做
宋生老师
2020 07/08 08:19
你好!那你现在借应付账款 贷预付账款冲减也可以的