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老师好!我做了一笔进项税转出,可我月底不知道要怎么结转了?

84784970| 提问时间:2020 07/07 15:15
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好, 借,应交税费一应增进项转出 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020 07/07 15:17
84784970
2020 07/07 15:24
现在我已经被转出未交增值税这个科目搞晕了,以前没用这个科目的时间什么都清清楚楚的,现在要用这个科目转一次,什么都乱了,哪个科目都有余额挂起,自己都把自己给绕进去了!是这样的每个月都有进项税,但是没有销 项税,我都不知道是全部转到未交增值税的借方去挂起,还是这样摆起?
立红老师
2020 07/07 15:27
你好,如果只有进项,没有销项,月末不需要结转,这个数就放在进项明细中,形成留抵税额,在以后的销项中抵扣
84784970
2020 07/07 15:29
知道了老师!谢谢!
立红老师
2020 07/07 15:30
不客气的,祝您学习愉快
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