问题已解决
开发票 借应收账款 贷 工程结算 贷 应交税费—应交增值税—销项税 确认收入 借 工程结算 贷 主营业务收入 收到钱 借 银行存款 贷 应收账款 购进材料 借:材料 应交税金-应交增值税(进项) 贷:银行存款 发生的成本 借:工程施工—材料费(人工费、机械费) 贷:材料(应付工资、银行存款) 结转成本 借 主营业务成本 贷 工程施工 老师建筑施工企业这样做分录正确吗?
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您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020 07/07 16:24
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/07 16:30
你如果不按建合同准则,这样处理是可以的
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84784974 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 07/07 17:10
合同准则是什么
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陈诗晗老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/07 17:27
就是你做账的科目 和做账方法的依据