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未开票收入 /1.01 =不含税的收入 和增值税申报表有误差 怎么处理?
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速问速答是不是四舍五入差额?还是啥,收入是自己填写的,不含税销售额自己填写,你这个是啥情况,?销售额差额??
2020 07/07 16:15
84785009
2020 07/07 16:29
老师圈出来的是什么意思?
maize老师
2020 07/07 16:43
你们咋会有期初,是不是之前申报填写不对,这个 一般是没有期末的,只有本期发生额,本期实际抵减额,你之前1季度是不是申报不对,这个根据主表1行对应不含税销售额1%*2%来的,
maize老师
2020 07/07 16:43
你去看下你1季度申报那个,
84785009
2020 07/07 17:10
我记得我们这里的专管员讲,2020.1-3月 只有开票才能减免2% 没开票的不能减免
maize老师
2020 07/07 17:22
那没有开发票按未开发票/(1+3%)按你专管员你申报时候需要交税那按3%
maize老师
2020 07/07 17:47
那这个也不是有期初,你这个享受2%才填写本期发生额,咋是期初,不享受2%优惠不填写减免表,那是3月这个是可以按2% 只对3月的这个填写本期发生额这个下面,为啥你截图是期初,
maize老师
2020 07/07 17:48
你这个期初是根据开发票3月金额来的?
maize老师
2020 07/07 17:49
未开票收入 /1.03 =不含税的收入 你专管员不是说未开发票是按3% 吗那这个出来是3%这个,
maize老师
2020 07/07 17:51
你这个开发票是3% ,那这个可以减免按1% ,那这个收入是含税开发票/(1+1%) 税额是=含税开发票/(1+1%) *1% 按这个做账,未开发票,不能按优惠,未开发票/(1+3%)做收入,对应税额=未开发票/(1+3%)*3%
maize老师
2020 07/07 18:59
你说误差指的啥,销售额误差?你截图是1%对应不含税销售额*2%填写的,
84785009
2020 07/07 20:27
餐饮企业(收到1000-含税开票)=未开票含税 我就把 未开票除1.01✘0.01
84785009
2020 07/07 20:30
现在增值税申报表,应交增值税,比我报表上少
maize老师
2020 07/07 20:39
误差多少,你这个误差多少,是收入是对,增值税不对,出来增值税是3% 吗,你是不是不需要交增值税,你咋申报的,你主表填写啥,小微企业免税额?那这个出来免税额是3% ,不是1%忽略,至于你截图那个为啥有期初弄不懂,只要你申报本人才清楚咋出来期初
84785009
2020 07/07 20:43
我申报点审核,它自动提示,要填写起初并且提示具体数字
84785009
2020 07/07 20:45
我看了一下可以在申报软件更正,一季度增值税申报表 ,但是我已经脚过税了,提示说可能产生滞纳金,
84785009
2020 07/07 20:46
最主要我看不到上期申报数据,
maize老师
2020 07/07 21:11
1季度申报这个数据看不到?申报查询没有吗?
maize老师
2020 07/07 21:12
这个一般不会有期初目前只看到填写错误会有期初