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我们是小规模,开票没有达到30万。在做收入的时候,增值税怎么做账呢

84784947| 提问时间:2020 07/07 16:52
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,增值税是按收入额的1%计入应交税费一应增增值税
2020 07/07 16:52
84784947
2020 07/07 16:55
主要这部分不缴纳啊?我这样挂账,一直挂账怎么结转了。
立红老师
2020 07/07 16:58
你好,转入营业外收入 借,应交税费一应增 贷,营业外收入
84784947
2020 07/07 17:24
应交税费,应交增值税还有三级明细啊
立红老师
2020 07/07 17:24
你好,您不是小规模纳税人么,小规模纳税就是应交税费一应增,没有进项、销项的
84784947
2020 07/07 17:25
可是应交增值税下面还有二级明细啊
立红老师
2020 07/07 17:26
你好,不是应交税费一应交增值税么,应交增值税就是二级明细。
84784947
2020 07/07 17:33
下面还有三级明细,销项税,进项转出这些了
立红老师
2020 07/07 17:38
你好,应是设置时设置错了,这些是一般纳税人用的,小规模不用的; 如果是这样的 借,应交税费一应增一销项税额 贷,营业外收入
84784947
2020 07/07 17:39
主要科目是系统自动的
立红老师
2020 07/07 17:41
你好,如果是这样,按这个分录做可以 借,应交税费一应增一销项税额 贷,营业外收入
84784947
2020 07/07 17:42
我在应交税费下面设置一个简易计征
立红老师
2020 07/07 17:44
你好,可以,是可以的
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