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我公司是绿化工程公司,按照进度,收取了一部分工程款,未开发票;用这笔工程款支付了部分购买苗木的货款、部分劳务公司的劳务费,后来收到劳务票和材料票;也支付了一些分包出去的工程款收到票了;当月我公司未开票要做收入成本吗?如果不做,竣工结算的时候,是先做借:工程结算,贷:合同成本/合同毛利,还是先做借:主营业务成本/合同毛利,贷:主营业务收入?根据我说的业务量请问老师这些凭证该怎么做?

84784984| 提问时间:2020 07/07 17:33
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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2020 07/07 18:00
陈诗晗老师
2020 07/07 18:04
你是在兖人的时候处理没问题, 先结转收入和成本,再做竣工时的分录处理的
84784984
2020 07/07 18:43
当月未开票,收到款,要结转收入和成本吗?如果要结转,按什么比例怎么结转呢?竣工时候,借:结算,贷:合同成本/毛利?可不可以不要做工程结算,直接有成本计入借:主营业务成本,贷:合同成本,有收入借;银行,贷主营业务收入呢?
陈诗晗老师
2020 07/07 18:50
按你实际发生的成本/预算总成本*合同收入结转处理的
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