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老师,进项销项的结转借销项税额 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 贷进项税额
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速问速答您好
请问是销项大于进项 还是进项大于销项
2020 07/07 22:03
84784963
2020 07/07 22:04
分公司和总公司最后是统一核算的,分公司销项大,总公司进大,老师这个销项和进项的结转分录对不对
bamboo老师
2020 07/07 22:05
那您是分公司的分录还是总公司的分录?进项跟销项总公司跟分公司不单独核算?
84784963
2020 07/07 22:06
老师,应交税费-已交税金,怎么理解,月底需要结转吗
bamboo老师
2020 07/07 22:09
应交税费-已交税金 是当月缴纳当月需要缴纳的税金
月末的时候需要结转
84784963
2020 07/07 22:10
总公司分公司不单独核算,现在总分公司是我一个人都处理,我看之前的分公司会计没有把进行和销项转出来,但又设了个应交税费-已交税金是支付给总公司缴纳销项税额,但是没有转进项和销项,总公司的会计,是有留底的,留底也比较大,但是又做了未交增值税的借方余额结转
84784963
2020 07/07 22:11
应交税费-已交税金 是当月缴纳当月需要缴纳的税金
月末的时候需要结转
老师怎么结转
bamboo老师
2020 07/07 22:14
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-已交税金
84784963
2020 07/07 22:15
总公司分公司不单独核算,现在总分公司是我一个人都处理,我看之前的分公司会计没有把进行和销项转出来,但又设了个应交税费-已交税金是支付给总公司缴纳销项税额,但是没有转进项和销项,总公司的会计,是有留底的,留底也比较大,但是又做了未交增值税的借方余额结转老师这个怎么处理
bamboo老师
2020 07/07 22:17
总分公司增值税是否单独申报?
84784963
2020 07/07 22:23
总分公司不单独申报,还有老师已交税金有没有余额,交完税是不是余额应该为零
bamboo老师
2020 07/07 22:26
不单独核算单独申报的话 那分公司怎么还做单独的账务处理?
不是都应该总公司做账务处理么?
您现在分开记账了,税金不好并到一起的
已经税金应该没有余额
84784963
2020 07/07 22:26
我不太懂这个已交税金的结转,为什么还有贷未交增值税呢,是因为分公司销项大于进项税额要做一个借应交税费-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税吗
bamboo老师
2020 07/07 22:28
销项大于进项:
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
次月缴纳的时候
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
84784963
2020 07/07 22:30
总分公司最后其实就是合并了一个报表,账务处理都是个处理个的公司,合并的报表也没有做任何处理,只是合并了报表用了总公司的留底,这两边是不是要增值税要各做各的处理,要不一直进项销项都有余额
bamboo老师
2020 07/07 22:35
最好的方式是总公司统一核算 因为您没有各自单独核算跟申报
您最终申报是分公司跟总公司合计的销项跟进项税额
84784963
2020 07/07 22:38
那现在统一核算,是不是分公司和总公司都做一下进项和销项的转出,然后合并在一起做报表
84784963
2020 07/07 22:38
要不然这个进项和销项转不出
84784963
2020 07/07 22:41
还有老师,增值税的销项是用留底抵扣的,实际也没有缴税,是不是未交增值税借贷方都不应该有余额
bamboo老师
2020 07/08 00:35
您进项销项现在做转出的话 没有实际抵减 能分别做平么?
如果销项税额大于进项税额的话 未交增值税有借方余额