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建筑业购买材料,货款已支付,本月没有收到发票,暂估会计分录怎么做?次月重回会计分录怎么做?

84784986| 提问时间:2020 07/08 09:57
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估 次月冲回,借;应付账款——暂估,贷;原材料
2020 07/08 09:58
84784986
2020 07/08 09:58
为啥又是预付又是应付
84784986
2020 07/08 10:00
不想用预付账款科目,怎么替换
邹老师
2020 07/08 10:06
你好,因为款项已经支付,没有取得发票,就做预付 账款处理 因为没有收到发票,就需要暂估入库,所以第二个分录贷方是应付账款——暂估 不想用预付账款科目,那预付款项可以这样做分录,借;应付账款,贷;银行存款
84784986
2020 07/08 10:09
现在收到成本发票了,怎么冲回暂估?分录怎么做?
邹老师
2020 07/08 10:15
你好 借;应付账款——暂估,贷;原材料 借;原材料,贷;预付账款
84784986
2020 07/08 10:18
这是我暂估的会计分录还有结转成本的?这个月票收到了怎么做分录?麻烦老师把红字部分给我讲一下
邹老师
2020 07/08 10:22
你好 红冲暂估入库分录,借;应付账款——暂估,贷;原材料 根据发票做购进分录,借;原材料,贷;预付账款 如果之前结转的成本金额有错误,需要做相应的调整分录
84784986
2020 07/08 11:28
这样做出来不平啊
邹老师
2020 07/08 11:34
你好,你认为不平的地方具体是哪里呢?
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