问题已解决

一般纳税人,工业企业,水电费已缴纳,但发票没有回来,怎样做会计分录

84785029| 提问时间:2020 07/08 09:58
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
缴纳时借预付账款货其他应收款 贷银行存款
2020 07/08 09:58
84785029
2020 07/08 10:03
怎么来个其他应收款?我的意思说是否要预提有关成本
徐阿富老师
2020 07/08 10:07
你好,缴纳付款时,做预付账款或者其他应收款,没有问题啊,如果是本月的电费但发票没有到的,可以计提计入成本费用,你上面的第一句提问是,水电费已缴纳,但发票没有回来,怎样做会计分录,我针对你付款没有到发票怎么做分录没有错啊。本期承担的支出要计提计入成本费用的。计提时借管理费用/制造费用等 贷应付账款或其他应付款,
84785029
2020 07/08 10:16
什么样的情况用其他应收款?还有计提成本时,进项税额是否算里面去?
徐阿富老师
2020 07/08 10:18
你好,可以预付账款也可以其他应收款,其中之一就行。不含进项税额,也就是按照不含税金额计提
84785029
2020 07/08 10:24
那不含税金额计提的话,预付款中是否是全部金额还是不包含进项税额的那部分
徐阿富老师
2020 07/08 10:32
你好,预付账款是含税的。
84785029
2020 07/08 15:11
那在发票回来时,红冲,再按发票入账的话,那制造费用比以前预提时少了,以前都结转相关产品成本了,那怎么账务处理
徐阿富老师
2020 07/08 15:31
你好,如果少做的,差额可以直接计入主营业务成本
84785029
2020 07/08 15:43
预提时比实际收到发票时(实际收到发票时有个进项税,而预提时这部分进项税全部计入了制造费用),当时已结账产成品,发票回来时红冲和实际入账那部分差异怎样做会计分录?
徐阿富老师
2020 07/08 15:55
你好差额部分借主营业务成本 负数 贷预付账款或其他应付款等负数金额。上面说了 你应该按照不含税金额计提
84785029
2020 07/08 16:04
您的意思说按照不含税的计提,那计提的预付账款不是所支付全部的金额(预付账款是否是已付的全部金额税)
徐阿富老师
2020 07/08 16:08
你好,计提时借制造费用等不含税 贷应付账款――不含税。付款时借其他应付款全额 贷银行存款 发票到借应付账款不含税 借应交税费 (进项)贷其他应付款全额,这刚好平的呢
徐阿富老师
2020 07/08 16:09
也许应付账款和其他应付款你换一个,但是不影响平衡
84785029
2020 07/08 16:19
意思说计提成本时,贷方的预付账款不是所有支付的金额,只是不含税的那部分?
徐阿富老师
2020 07/08 16:29
你好,是的。没错就是这样的
84785029
2020 07/08 16:42
您这个账务处理有什么依据没,请发文件或依据给我看看
徐阿富老师
2020 07/08 16:50
你好,不好意思,依据我还真没有,我30年的财务总监的经验,我是认为这样没有问题的。
84785029
2020 07/08 16:54
老师,您在什么行业做财务总监呀?工业方面的都很精是吗
徐阿富老师
2020 07/08 17:00
你好,工业做了15年,商业10年,其他行业如软件企业等高新技术企业快10年,我现在还是大学会计专业实训课的老师,每周1天1给大学生上课
徐阿富老师
2020 07/08 17:05
我们也可以继续交流,提问结束时麻烦给我五星评价,谢谢
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