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老师我们是建筑工程,本月收到工程款未开票怎么做分录,几个月后实际开出销项发票后,确认收入分录怎么做?借银行存款,贷应收账款。借应收账款,贷工程结算-主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额,感觉不对,求解答

84784955| 提问时间:2020 07/08 20:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你们是根据什么来确认收入的?
2020 07/08 20:35
郭老师
2020 07/08 20:35
收到预收款的时候,应该是借银行存款贷预收帐款应交税费,收到的预收款就要交增值税。
84784955
2020 07/09 05:22
根据工程进度,和开发公司申请款,收到款,没有来发票是的分录怎么做?等到实际开出发票时分录怎么做,是进入工程结算吗
郭老师
2020 07/09 06:02
收到预收款借银存贷预收账款,应交税费 开了发票,有完工进度了借预收账款贷主营业务收入
84784955
2020 07/09 06:26
不是贷工程结算吗?这样有主营业务收入了,我们成本没有,购进原材料时,借原材料,贷银行存款,领用时借工程施工合同成本材料费,贷原材料,正确的材料从购进到领用到施工怎么做分录
郭老师
2020 07/09 07:54
有完工进度了,你就可以做主营业务收入,如果没有的话,你可以用工程结算。
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