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小规模纳税人增值税申报表如何填,有两个表,附表一,增值税减免税申报明细表,先填什么?如何填?
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速问速答没有差额纳税只需要填写主表,有开1%或者是免税填写减免表,先填写主表,你们啥情况,季度不超过30万,填写10行就可以,后面都不需要填写,季度超过30万或者是开专票,填写2行和1行,开1%对应不含税的销售额*2%填写减免表2.3.4列,和主表减征额
2020 07/09 09:59
84784947
2020 07/09 19:29
2019原会计收房租费开3%发票借,预收账款24000元,贷,其他业务收入,,今年6月开3%红票,票借,预收账款一24000元贷,其他业务收入一24000元,重开5%发票,借预收账款24000元,贷,应交税费\\\\增值税1142元,其他业务务收入22858元,同时由于季度未到30万收入减免增值税。,借,应交税费\\\\增值税1142元,贷,营业外收入1142元,此分录正确吗,本季度增值税怎么申请啊?
maize老师
2020 07/09 19:41
增值税,这个蓝字发票-红字发票去申报,这个小于0话,这个普通发票话,这个之前学员问过税局刚反馈,税局直接0申报这样
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2020 07/10 08:12
首先感谢老师,给予着急的学生解答,蓝字红票-红字发票,-24000十22858=-1142元,所以增值税可以0申报,本公是安徽省,发票是普通发票?
maize老师
2020 07/10 08:18
不知道你们那边啥情况,之前那个学员我忘记问哪里了,是的,也是普通发票,反馈税局说叫他们0申报,这不给负数申报,你这个最好是问下你税局口径