问题已解决

老师你好,对方公司欠我们款项。他们把固定资产变卖给我们来抵欠款。双方单位分别怎么做分录?双方都为一般纳税人

84785016| 提问时间:2020 07/09 10:52
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 对方固定资产是否有开票给你们 开的专票还是普票
2020 07/09 11:11
84785016
2020 07/09 11:13
有,对方开的专票
meizi老师
2020 07/09 11:21
你好 那你就做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 借固定资产 进项税贷应收账款
84785016
2020 07/09 11:37
这是对方公司的分录还是我们公司分录?
meizi老师
2020 07/09 11:42
你好 你公司的分录: 你的货款 对方用固定资产来抵减
84785016
2020 07/09 11:45
我们需要交税吗
84785016
2020 07/09 11:48
刚才发错了,我公司分录:借固定资产 进项税贷应收账款 对方分录:借应收,贷主营收入,税费。老师是这样的吗??
meizi老师
2020 07/09 11:57
你好 你们 销售出去需要交纳增值税附加税等的。 对方变卖固定资产是要缴纳增值税税费等的。 是的
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