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月末对于当月多交的增值税,应借记\"应交税费—未交增值税\"科目,贷记\"应交税费—应交增值税(转出多交增值税)\"科目。。这个“应交税费—应交增值税(转出多交增值税)”科目到最后怎么抵消?

84784982| 提问时间:2020 07/09 11:04
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,当月预交 借,应交税费一应增已交税金 贷,银行存款 月末 借,应交税费—应交增值税(转出多交增值税) 贷,应交税费一应增已交税金 借,应交税费—未交增值税 贷,应交税费—应交增值税(转出多交增值税)
2020 07/09 11:06
84784982
2020 07/09 12:00
好的 ,那还是在当月预交的前提下,借:应交-已交税金 贷:银存。 假设月末预交加上进项还是小于销项时,分录是 借:销项 贷:进项,已交,转未交。借:转未交 贷:未交。 是这样吗?
立红老师
2020 07/09 12:05
你好,是的,是这样的,
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