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增值税是开发票后才要交,还是产生收入时候就要交?如果我对公账户收到客户个人的付款3000元,但是对方没要求我开发票,我该怎么记账呢?要不要交增值税?

84784989| 提问时间:2020 07/09 17:43
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文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
增值税纳税义务发时间是:销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。客户没有要求开票,您可以开具普票留存记账联,也可以以未开票收入申报,需要缴纳增值税
2020 07/09 17:48
文静老师
2020 07/09 18:00
先按开票的处理,同学。季度减免时借应交税费-应交增值税,贷营业外收入-增值税减免,同学
文静老师
2020 07/09 18:24
不能,同学。季度合并减免时的借应交税费-应交增值税是从前面贷应交税费-应交增值税结转而来的。你这样没有结转科目
84784989
2020 07/09 17:56
那我记账的话,应该是 借 银行存款 3000 贷 主营业务收入 2910 应交税金--应交增值税 90 这样写对吗?但是我又是小规模,季度有免税额呢,有点晕了
84784989
2020 07/09 18:19
那我可以直接, 借 银行存款3000 贷 主营业务收入3000 月末的时候再多个业务统一合计为, 借 应交税费--应交增值税 贷 营业外收入--增值税减免 这样吗,?
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