问题已解决
老师,这个月先收到成本发票,给客户的收入发票要下个月才开,那这个成本发票我要怎么做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,您具体是什么行业?,
2020 07/09 18:00
84785002
2020 07/09 18:01
设计服务
玲老师
2020 07/09 18:03
您的收入实际有发生吗?
玲老师
2020 07/09 18:03
还是说收入已经发生了,就差没有开发票
84785002
2020 07/09 18:03
有实际发生
84785002
2020 07/09 18:04
就是还没有开票
玲老师
2020 07/09 18:11
您好,那您就正常确认收入做无票收入的分录和开票收入的分录一模一样,正常结转成本,后面开发票时先红冲无票收入,再按发票金额入账
84785002
2020 07/09 18:14
还有一笔是成本发票有了,可是钱还没收到,收入发票也没开,要怎么做呢
玲老师
2020 07/09 19:08
您好,您可以正常暂估成本,后面回来发票再把暂估的红冲按照发票金额入账
84785002
2020 07/09 19:10
就是这个成本发票先放着,做成暂估,后面收入发票开了以后在根据这个发票成本正常做账吗
玲老师
2020 07/09 19:12
您好,也可以,收入和成本做在同一个月里,这样收入和成本配比
84785002
2020 07/09 19:13
就是假如这个成本发票是7月份,然后做在八月份的成本里也不影响么
玲老师
2020 07/09 19:15
七月份的发票就不能放在八月份了,应该做到七月份的帐里
84785002
2020 07/09 19:17
额,那就是成本发票已经有了,可是收入发票跟收入的钱都还没有,那怎么做分录
玲老师
2020 07/09 19:24
成本发票有了,你就入账,收入你没开发票也正常确认收入,确认无票收入