问题已解决
对方欠我们施工原料款20万,我们给对方开了普票20万,但是对方有要求让我们在向供货方那购施工原料时,这20万不要让供货方给我们开具发票,开成收据,收据开成两份,一份写这20万是我们单位在供货方那进的货,一份写这20万是她们在供货方那进的货,再让我们单位提供施工原料的汇总表,她才给我们付欠的20万原料款,她这样的做法对吗?我现在该怎么做这笔账,只能将这发票的20万确认收入吗,年度汇算清缴调整应纳税所得额,交企业所得税吗,对方是老板朋友,我们开的20万发票全按成本价出的
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速问速答你好,你这个从供货方买的原材料是卖给对方的吧,如果是建议把20万普通发票要回来作废,把这个业务变成你们代收代付款。即你公司和对方以及供应商签订三方合同约定你公司代对方采购原材料
2020 07/09 20:53
牛老师
2020 07/09 20:54
发票由供货方直接开给对方,你公司收到对方钱够支付给供货方,账务处理你公司通过往来对冲,不确认相应的收入成本。
牛老师
2020 07/09 20:55
你的20万元普票作废也不用确认收入了
84785019
2020 07/09 21:33
好的,谢谢老师,老师辛苦了!
牛老师
2020 07/09 21:34
不客气,麻烦给个五星好评!谢谢!