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老师你好,跨年开红字发票账务是这样处理吗?借:应收账款 -11300 贷:以前年度损益调整 -10000 应交增值税(销项税额) -1300 月末结转未分配利润: 借:利润分配-未分配利润 10000 贷:以前年度损益调整 10000 是吗?

84785004| 提问时间:2020 07/10 10:58
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 是的 同学的分录是正确的。
2020 07/10 12:19
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