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小规模纳税人按1%税率开票,有红冲2月份3%税率的票,销项税额减少,增值税怎么申报??

84785037| 提问时间:2020 07/10 11:06
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你这个都是专票吗,还是啥,不含税销售额蓝字-红字填写2行=1行,这个对应1%不含税销售额填写减征额16./18行,=减免表2.3.4列
2020 07/10 11:09
84785037
2020 07/10 11:16
你好老师,16行减征额可以用15行直接减发票资料统计中的实际销项税额呢?
84785037
2020 07/10 11:19
都是普票,小规模纳税人,2月份之前来的3%税率的票,又红冲了,导致本季度实际销项税额不到1%了,在申报增值税时,红冲的销项税额也在16行填列吗?
maize老师
2020 07/10 11:30
可以的,这个可以,这需要交税吗,不需要交,这个前几天一个学员刚问税局反馈是这个负数这个直接生成免税额不需要填写,按系统这个生成10%*3% 不需要改,
maize老师
2020 07/10 11:31
这个最后一行没有税额就可以,不交税就可以
maize老师
2020 07/10 11:31
需要交税,是按你说这样,16行减征额可以用15行直接减发票资料统计中的实际销项税额
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