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老师们,计提销售费用怎么做分录? 借:销售费用 贷:应付账款?

84784973| 提问时间:2020 07/10 11:34
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晓宇老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
您好,同学,如果企业发生的销售费用未付款,那么您的分录是正确的。
2020 07/10 11:36
84784973
2020 07/10 11:39
老师,计提下个季度的销售费用。票下个季度才开回来。计提的分录是 借:销售费用 贷:应付账款 收到票呢,怎么做分录?
晓宇老师
2020 07/10 11:44
同学,您这种情况严格来讲是不能提前计提的,因为您企业既没有付款也没有收到发票,您需要在发票回来付款时再做分录。
84784973
2020 07/10 11:46
可以计提了啊!工资都是计提的。费用为什么不能计提出来。现在费用提到出纳那了。哪有说费用不可以计提的?
晓宇老师
2020 07/10 11:48
工资是可以计提的,但是您的费用没有实际发生是不能提前计提的,到出纳那里是需要付款的,您做的分录是应付账款,是还未付款,怎么能到出纳手中呢?老师实在不理解。
晓宇老师
2020 07/10 11:50
如果您企业的销售费用已经实际发生,但是没有取得发票,那么可以做计提分录,做计提分录不涉及到现金或银行存款,与出纳无关。
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