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建筑业上个月做的进项税转出,怎么做账啊?

84785029| 提问时间:2020 07/10 11:41
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你们上月是什么业务 怎么做分录 。这样好判断借方科目
2020 07/10 11:52
84785029
2020 07/10 12:18
我们是我们的专管员让做的转出,之前没有做,是税务查出有之前报表里有报错的进项税,所以让在这个月里做了转出,我这怎么做账啊?
meizi老师
2020 07/10 12:23
你好 但是做转出 借方要有对应科目才好转出来。 不然借方科目无法判断。 比如你转出一个管理费用科目 你借方就做借管理费用 贷进项税转出 这样做即可
84785029
2020 07/10 12:24
我这样的情况怎么做啊
meizi老师
2020 07/10 12:28
你好 去看你们是哪里错误了 对应的结转成本或者费用 做到借方去
84785029
2020 07/10 12:52
当时做的是工程施工在结转到主营业务成本的,现在怎么做
meizi老师
2020 07/10 12:53
你好 那你就做借主营业务成本贷进项税转出 这样来做即可
84785029
2020 07/10 13:15
好的!谢谢乐老师
meizi老师
2020 07/10 13:19
没事的 希望能帮到你
84785029
2020 07/10 14:03
我交税的时候怎么做呢
meizi老师
2020 07/10 14:05
你好 你月末记得把进项税转出结转到转出未交增值税去 在转未交增值税去 。 你做借应交税费-未交增值税贷银行存款
84785029
2020 07/10 14:11
我是当月做的转出当月就交了税钱了
84785029
2020 07/10 14:12
这又咋做呢
meizi老师
2020 07/10 14:15
你好 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 然后补结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
84785029
2020 07/10 14:17
好的,谢谢乐老师
meizi老师
2020 07/10 14:25
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