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老师好,一般纳税人上个月只有进项,没有销项,结转增值税怎么做分录?这个月的销项又大于这个月的进项,结转增值税又该如何做分录?

84785016| 提问时间:2020 07/10 13:20
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
2020 07/10 13:20
84785016
2020 07/10 13:32
转出多交增值税是不是就是科目里面应交增值税 已交税金
玲老师
2020 07/10 13:40
不是的,不是已交税金
玲老师
2020 07/10 13:40
当期交当期的说用已交税金
玲老师
2020 07/10 13:40
当期交当期的税用已交税金
84785016
2020 07/10 13:45
进项大于销项就是取得一张发票的进项税额,这个用借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 吗?这个需要增加三级科目?
玲老师
2020 07/10 13:50
您好,您是一般纳税人,需要增加三级科目的
84785016
2020 07/10 14:06
转出多交增值税和转出未交增值税是两个不同科目,这怎么过渡的?
84785016
2020 07/10 14:09
上个季度只有进项票没有销项,这个季度只有销项没有进项,怎么从上个季度的留底税额中抵出来?
玲老师
2020 07/10 14:09
看我发你的分录上有说明的 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84785016
2020 07/10 14:23
上个季度只有进项票没有销项,这个季度只有销项没有进项,怎么从上个季度的留底税额中抵出来?
玲老师
2020 07/10 14:23
上个月留底的,本期自动就抵扣了
84785016
2020 07/10 14:28
有留底税额销项结转了需不需要做这个分录结转的?借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
玲老师
2020 07/10 14:43
销项减进项减留抵,您直接就抵扣了
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