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请问老师过年过节发员工福利,是不是计工资,应付福利费?
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速问速答你好,应该是应付职工薪酬二级科目福利费。
2020 07/11 10:16
郭老师
2020 07/11 10:16
现在没有应付福利费
应付工资啦。
84784958
2020 07/11 10:26
付快递费呢
84784958
2020 07/11 10:27
是计其他应付款吗
郭老师
2020 07/11 10:29
提前支付的吗?借其他应收款贷,银行存款,如果还没有支付,借管理费用贷其他应付款。
84784958
2020 07/11 10:38
是报销时的
郭老师
2020 07/11 10:40
之前挂的那个往来冲那个
84784958
2020 07/11 11:20
是第一笔,老师,再问您一下,单位购车,我单位是小规模纳税人,可以抵税吗
郭老师
2020 07/11 11:21
不可以抵扣增值税的,你可以抵扣所得税。
84784958
2020 07/11 11:23
固定资产都可以抵所得税吗
郭老师
2020 07/11 11:27
这个看具体的,如果是生产经营用的,可以福利费招待费的不可以。
84784958
2020 07/11 14:07
老师,单位购置轿车,保险费,税金,服务费一共248000元,贷款14万,裸车20万,请问怎么做账呢
郭老师
2020 07/11 14:08
购置税加车款借固定资产贷银行,长期应付款
其他的借管理费用贷银行
以后还钱借长期应付款贷银行
84784958
2020 07/11 14:18
有的会计借款用待摊费用,是什么意思呢,不好意思,有点啰嗦
郭老师
2020 07/11 14:19
待摊费用已经取消了
那个费用记到这个科目
84784958
2020 07/11 14:24
我真的有点头痛,购车的时候银行打款就打了七万多,后来七月份又打了两万,(发票一起来的包括税金票)不知道怎么做账了
郭老师
2020 07/11 14:26
购车加购置税,做固定资产,其他的是什么业务应该发票上都有,你直接做管理费用就可以。
84784958
2020 07/11 14:36
跨月可以做在一个月上吗
郭老师
2020 07/11 14:38
你好,可以做到上个月的
84784958
2020 07/11 14:39
好的,谢谢老师
郭老师
2020 07/11 14:46
不用客气的,应该的。