问题已解决

请问,在做小规模增值税申报时,按1%纳税,系统 免税额是按3%计算的,但我们是按1%开的票,在申报表上,怎么调整啊

84784996| 提问时间:2020 07/11 16:03
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
是不是免增值税,这个不需要交税,不需要调整,这个对应10栏填写不含税销售额,出来免税额是按3% 系统问题,忽略就可以,是按账上和开发票不一样,最后 一行没有多交税就可以
2020 07/11 16:10
84784996
2020 07/11 16:18
那我的附加税按那个比率计算啊
84784996
2020 07/11 16:18
是按1%还是3%
84784996
2020 07/11 16:19
我做账是按我们开出去的1%,做账吧
84784996
2020 07/11 16:20
谢谢老师
maize老师
2020 07/11 16:33
,附加税按这个实际交增值税去算,按这个1%算出来增值税,需要交税对应1%不含税销售额*2%=填写减免表2.3.4列和主表减征额16/18栏,我做账是按我们开出去的1%,做账 是的额
84784996
2020 07/11 17:51
谢谢老师
maize老师
2020 07/11 19:03
好的我先回复别的学员了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~