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老师,增值税纳税申报表1%的税率,表里头没有1%的栏,应该怎样填?

84784987| 提问时间:2020 07/11 20:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 系统默认3% 你们需要交税吗
2020 07/11 20:07
84784987
2020 07/11 20:08
不需要交税。
郭老师
2020 07/11 20:11
在10栏里面填写就可以 其他的忽略
84784987
2020 07/11 20:12
老师,增值税减免税申报明细表还用填吗?
郭老师
2020 07/11 20:15
你好 减免表不填写的
84784987
2020 07/11 20:17
老师,收入¥10,000,增值税¥300,附加税交费是不是用300乘上他们的税率就可以。
郭老师
2020 07/11 20:18
你需要交税吗 不交税,附加税0
84784987
2020 07/11 20:19
我单位没有达到交税的额度,但是我的附加税一直在缴纳。
84784987
2020 07/11 20:20
一直在交,咋办?
郭老师
2020 07/11 20:28
去税务局申请退回来
84784987
2020 07/11 20:29
老师,如果不去税局办退回,是不是也没事儿。对我的帐有影响吗?
郭老师
2020 07/11 20:33
你们多交了税款的 其他的没影响
84784987
2020 07/11 20:34
我可以放弃,我这样理解对吗?
84784987
2020 07/11 20:34
计算方法是不是就用增值税300乘上税率。
郭老师
2020 07/11 20:37
你好 是的,可以 是的
84784987
2020 07/11 20:38
老师,印花税是不是有收入就得交?没有减免的情况吧。
84784987
2020 07/11 20:39
印花税是不是发票的总金额乘上印花税率。
郭老师
2020 07/11 20:42
只要是印花税的税目里面的都要交 减半
84784987
2020 07/11 20:43
主营收入是10,000,增值税是300,那么印花税的计税金额是10300,对吗。
郭老师
2020 07/11 21:02
你好,是的 按你的合同金额
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