问题已解决

老师,我去年做的这个凭证,收入和销项税算错了,是去年的了,收到的现金数是正确的,请问我该如何做凭证调整呢!收入应该增加781.87元,销项税应该调减781.87元。

84784971| 提问时间:2020 07/13 14:52
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燎原老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
差错金额不重大的,可以在当月进行调整
2020 07/13 16:37
84784971
2020 07/13 18:17
怎么调啊?只能在2020调整了吧!
84784971
2020 07/13 18:17
我就是不会做调整的凭证
燎原老师
2020 07/13 19:52
实务中,一般借方为空 借, 贷,营业外收入781.87 应交税费(销项税额)-781.87
84784971
2020 07/13 19:59
老师,那就是说凭证只涉及贷方,对吧?就是直接在今年做这个调整凭证,是吗?
燎原老师
2020 07/13 20:33
是的,就是这样的意思
84784971
2020 07/13 20:41
嗯!好的,谢谢老师了!
燎原老师
2020 07/13 21:37
不客气,互相交流学习
84784971
2020 07/14 13:49
老师,我想再请问一下,这样做的话是不是就要申请退税啦?冲减了本月的销项税额
84784971
2020 07/14 13:54
不想退税该怎么调账呢?
燎原老师
2020 07/14 14:03
这种差异,在当月跟其他业务一起合并缴税即可
84784971
2020 07/14 14:08
老师,我还是不太理解的,销项税电子税务局里面直接导出来就有的,不申请退税的话,实际缴的增值税和账面就不一致了
燎原老师
2020 07/14 14:17
销项税只是把开票的金额导出来了,还有很多未开票的金额需要手动填写的。
84784971
2020 07/14 14:30
老师,您的意思是今年填报未开票收入时冲减掉去年多报部分,从而冲减销项税额,是吗?
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