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当月开具的红字发票要在申报表附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额”这一栏填写吗

84784956| 提问时间:2020 07/13 14:55
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
申报表附表二“红字专用发票信息表注明的进项税额 这个是购买方开红字信息表的时候填写,你开出发票,这个填写附表1 蓝字-红字去填写
2020 07/13 14:55
84784956
2020 07/13 14:57
是在销售额中直接冲减红字发票的数填写
maize老师
2020 07/13 15:14
是的,是的,是的,是对的
84784956
2020 07/13 15:36
还有个问题,当月无任何收入,只有一张红字发票,是要去税局大厅申报的吗
maize老师
2020 07/13 15:44
是的,是的,是的,是的
84784956
2020 07/13 15:50
税务大厅做完的申报数据是对的,我从电子税务局看销售额还是0.现在提示增值税申报对比异常
84784956
2020 07/13 15:54
这种情况要怎么处理
maize老师
2020 07/13 16:03
我说税局大厅是你们税局,不是网上申报,
maize老师
2020 07/13 16:03
你这个不是提示吗,你按这个去找你们税局领导就可以
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