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老师,请问,当月进项30,销项0,留底需要做账?

84785020| 提问时间:2020 07/13 15:59
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 留抵可以不用做账的 你等着以后月份有税做结转即可
2020 07/13 16:01
84785020
2020 07/13 16:04
如果次月销项50,是不是借:应交税费-增-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税20
meizi老师
2020 07/13 16:10
你好 参考这个来结转 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
84785020
2020 07/13 16:22
你好,请问,您说的结转进项,结转销项,是每个月月末都把销项进项转到应交税费-增-转出未交增值税?还是年末这样结转?
meizi老师
2020 07/13 16:28
你好 嗯是的 月末结转 你们如果有应交增值税的时候
84785020
2020 07/13 16:42
如若当月进项30,销项0,那就只结转进项是不?这个是关于增值税的标准做法还是大部分人的做法,呵呵
meizi老师
2020 07/13 16:49
你好 嗯是的 。 上面是我个人认为标准的做法
84785020
2020 07/13 16:53
嗯嗯,我看也有些人年末对冲销项、进项、进项转出、转出未交等,差额仍放到应交税费-增-转出未交增值税
84785020
2020 07/13 16:55
这样可以?
meizi老师
2020 07/13 17:00
你好 也可以 到时你年末还是要转下
84785020
2020 07/13 17:01
是的,谢谢老师
meizi老师
2020 07/13 17:05
没事的 希望能帮到你
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