问题已解决
小规模纳税人《增值税减免税申服明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计0=本期应纳税额减征额(货物及劳物)的本期数+本期应纳税额减征额(服务、不动产和无形资产)的本期数0
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你的问题是什么呢
2020 07/13 18:30
84785046
2020 07/14 08:37
就是报税提示
84785046
2020 07/14 08:43
在吗?请回复这个问题
朴老师
2020 07/14 08:45
就是你 的减免税明细表实际抵减额是零,你看下是吗?然后他等于本期应纳税额减征额(货物及劳物)的本期数+本期应纳税额减征额(服务、不动产和无形资产)的本期数,也是零
84785046
2020 07/14 09:38
还有就是A200000K中华人民共和国企业所得税月(季),
84785046
2020 07/14 09:40
这个表的营业成本,只填写营业成本数据就可以了是吗,但是利润总额与前面报的利润表的利润总额对不上,那是不是营业成本加上下面的管理费用的数据
朴老师
2020 07/14 09:45
嗯,这样填写就可以了,利润总额不是净利润的总额哦
84785046
2020 07/14 10:17
我的意思是,如果这样直接填写营业成本的数字,与前面报的利润表对不上,会不会有影响
朴老师
2020 07/14 10:26
会,这个不能随便改
84785046
2020 07/14 10:34
我刚才改过来了,营业成本与前面利润表营业成本数字一样的,然后那个利润总额的数字也是按照利润表数字直接填写的,不然的话前后数据对不上。
84785046
2020 07/14 10:36
还有我们公司是小规模的,今年因为是疫情原因,所以开的票系统自动显示是零税率的,也不需要交税,那么相应的附加税也不要交了吧
朴老师
2020 07/14 10:43
嗯,附加税也不用交了