问题已解决

老师早上好!我公司开展的项目都在外地,实行简易征收3%,在外地预缴税务局都按3%预缴,比如我这次开了100万的发票,我能不能在外地按80万收入预缴增值税及附加税等,回机构所在地再补交20万收入的增值税及附加税等啊?因为我在机构所在地有之前多交的留底的税额,想抵一下,可不可以这样?

84784997| 提问时间:2020 07/14 10:43
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!不可以的了。必须外地交100,你倒是可以分2次交,但是都要交到外地。
2020 07/14 11:01
84784997
2020 07/14 11:31
那本地的多交可以留抵的岂不是永远都没有抵的机会了
宋生老师
2020 07/14 11:42
你好!本地为什么会多交那么多。以后本地有项目的时候可以抵减。
84784997
2020 07/14 11:54
本地交的是之前的会计报错了,然后又涉及到税务关系要跨区转移,不抵就只能放弃了
宋生老师
2020 07/14 11:56
你好!如果确实是没办法,就只能放弃抵减了。
84784997
2020 07/14 12:05
好心痛啊,谢谢老师
宋生老师
2020 07/14 14:17
你好!不用客气的了。不过你可以问下税务局,看能不能退税,虽然概率很小。
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