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公司为小规模纳税人,这个季度因为有红冲票,所以增值税本期应纳税额是负数,但是由于3%减免1%的政策还有本期应纳税额减征额为正数,现在增值税报表保存不了,说是应纳税额减征额应小于应纳税额。老师,这要怎么报增值税

84784964| 提问时间:2020 07/14 10:59
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你看一下,你如果不应该交税,就不存在减征的啊,你减征一定是要有交的税才存在的
2020 07/14 13:08
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