问题已解决
逾期应收账款坏账核销怎么处理
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你好,如果之前计提过坏账核销的时候,作借应收账款坏账准备a公司贷应收账款a公司
2020 07/14 12:24
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2020 07/14 12:44
之前已提坏账
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2020 07/14 14:27
你好,那这种情况的话就是借应收账款坏账,准备贷应收账款,把应收账款余额核销掉就可以了
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2020 07/14 14:36
对,我现在就是要核销。比如:浙江嘉兴振泰经济贸易公司期初金额2435067.20元,期初坏账准备2435067.20元,计提减值2310148.25元,老师可以做一下完整的会计分录吗?
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石老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/14 14:37
你好,这家客户期初的应收账款余额已经全额计提了,坏账准备又计提的这个金额是什么呢?
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2020 07/14 14:59
10年以上按94.87%减值了
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石老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/14 15:02
你好,你公司本项坏账在期初已经全额计提了坏账准备,因此本期无需再增加计提坏账准备,本期做的这一笔计提应该要冲减掉,分录为借应收账款坏账准备贷信用减值损失,再把期初的243.5万元的部分,做借应收账款坏账准备贷应收账款进行坏账核销
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2020 07/14 15:59
合同负债转预收账款怎么分录
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石老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/14 16:02
你好,借合同负债贷预收账款
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2020 07/14 16:03
我们单位是SAP作账是不是用清账的方法呢
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石老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/14 16:39
你好,这个应该不属于清账,应该是属于重分类