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老师,小规模纳税人一季度开3%的票,二季度又红冲,开的免税的发票,一季度开的票税款已交,请问这月增值税是负数,需要退税怎么申报
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速问速答你好,同学。
退税,你就直接是以负数作为最后的应交税费申报就可以了的。然后退税你要去大厅填写退税申请表
2020 07/14 15:40
老师,小规模纳税人一季度开3%的票,二季度又红冲,开的免税的发票,一季度开的票税款已交,请问这月增值税是负数,需要退税怎么申报
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