问题已解决

您好老师,麻烦问一下,小规模纳税人一季度开3%的票,二季度又红冲,开的免税的发票,一季度开的票税款已交,请问这月增值税是负数,需要退税怎么申报

84784948| 提问时间:2020 07/14 15:18
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你这个是需要去税局大厅申报,是不是专票,这个专票,需要去税局大厅,1行=2行,这个是专票不含税销售额相加填写,这个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列 ,出来应补退税额是负数,这个是需要去税局大厅申报
2020 07/14 15:21
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~