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老师,我预付了房租费,账务处理: 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 每月分摊费用,账务处理: 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 上面的分录对吗? 几个月后收到房租发票,账务怎样处理?

84784968| 提问时间:2020 07/14 15:35
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020 07/14 15:36
84784968
2020 07/14 15:37
怎样写分录呢
答疑苏老师
2020 07/14 15:37
你好 借管理费用 负数 贷预付账款 负数 然后再借管理费用 贷预付账款
84784968
2020 07/14 15:40
第 二笔分录是不是一次性把房租费计入管理费用了呢?
答疑苏老师
2020 07/14 15:40
你好 是的 是这样的。
84784968
2020 07/14 15:40
收到发票了,我不太明白了
答疑苏老师
2020 07/14 15:41
你好 哪里不明白呢?
84784968
2020 07/14 15:41
房租费每个月分摊的吧
答疑苏老师
2020 07/14 15:46
你好 是的 是每个月摊的。
84784968
2020 07/14 15:46
那分录怎样写呢
答疑苏老师
2020 07/14 15:48
你好 老师上面给你分录了,是冲掉多少管理费用,再做多少管理费用,剩下的还是每月摊销。
84784968
2020 07/14 15:49
分录怎样写呢?
84784968
2020 07/14 15:49
你是不是在百度上刚查过了
答疑苏老师
2020 07/14 16:02
你好 老师没查过呀,怎么了?分录老师上面写给同学了 ,然后每个月摊销再 借管理费用 贷预付账款
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