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老师,我预付了房租费,账务处理: 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 每月分摊费用,账务处理: 借:管理费用-房租费 贷:预付账款 上面的分录对吗? 几个月后收到房租发票,账务怎样处理?

84784968| 提问时间:2020 07/14 15:53
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020 07/14 15:54
84784968
2020 07/14 15:56
后来又交了2000元,是同事用备用金垫付的,怎样做分录?
立红老师
2020 07/14 16:01
你好 交款还是计入预付账款 借,预付账款 贷,银行存款等
84784968
2020 07/14 16:05
我同事报销时,分录可以这样吗? 借:管理费用-房租费 贷:其他应付款
立红老师
2020 07/14 16:11
你好,可以,是可以的。
84784968
2020 07/14 16:12
好的,谢谢
立红老师
2020 07/14 16:16
不客气的,祝您学习愉快
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