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只有开出去的发票,没有进项,暂估成本的话,怎么进行账务处理?

84785037| 提问时间:2020 07/14 15:58
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,暂估的分录是 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
2020 07/14 15:58
84785037
2020 07/14 16:02
不是这个,我想问的是,商贸型企业,企业刚开业,还没有收到进项的发票,但是已经有销售了,并且开了发票,月末结转主营业务成本的话,应该怎么进行账务操作??
邹老师
2020 07/14 16:03
你好 购进没有取得发票,就需要做暂估入库 借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估 然后根据销售情况结转成本 借;主营业务成本,贷;库存商品
84785037
2020 07/14 16:35
如果只有一家供应商,这个应付账款暂估能做到该供应商的往来账里吗
邹老师
2020 07/14 16:39
你好,不可以,应付账款贷方必须通过暂估明细核算,而不是某某供应商的明细
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