问题已解决
你好,请教一下,每月都有一部份商品入暂估,那么这部分暂估商品要下月才能回票?做账怎样做呢?
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速问速答你好
暂估入库
借;库存商品 , 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020 07/14 17:47
84785015
2020 07/14 17:50
入了暂估的是当月当成本结转的吗
邹老师
2020 07/14 17:54
你好,暂估的商品对外销售了,就需要在销售的时候结转成本
84785015
2020 07/14 17:56
管理费用为什么出现负数呢
邹老师
2020 07/14 18:02
你好,能提供一下你单位管理费用出现负数的图片 ?
84785015
2020 07/14 18:11
我问了会计就说
84785015
2020 07/14 18:12
为什么5月出来利润这么高
邹老师
2020 07/14 18:13
你好,是当月发生了管理费用冲销业务吗?
84785015
2020 07/14 18:15
我截图你看下
84785015
2020 07/14 18:17
他这样做对吗?
邹老师
2020 07/14 18:19
你好,是当月发生了管理费用冲销业务吗?(能先回复一下我的问题吗)
84785015
2020 07/14 18:26
我得问用做账的会计
邹老师
2020 07/14 18:28
你好,如果是是当月发生了管理费用冲销业务,冲销费用的金额超过了当月费用金额,那当月费用就是负数的
84785015
2020 07/14 18:30
他说第一季度暂估的是费用,再5月的时候冲出来了,所以管理费用是负数
邹老师
2020 07/14 18:31
你好,如果是是当月发生了管理费用冲销业务,冲销费用的金额超过了当月费用金额,那当月费用就是负数的