问题已解决
老师,具体分录该怎么做?
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速问速答你好,因为增值税申报表是按3%税率,导致免税税额与账面免税税额不一致的这样做调整
借;应交税费——应交增值税,贷;营业外收入—增值税减免
这个分录就是就是按3%计算的免税额与分布按1%,2%计算的免税税额额差额
2020 07/14 20:13
邹老师
2020 07/14 20:20
你好,这样做调整分录
借;应交税费——应交增值税6830.61—5572.78,贷;营业外收入—增值税减免6830.61—5572.78
这个分录就是就是按3%计算的免税额与分布按1%,2%计算的免税税额额差额
邹老师
2020 07/14 20:32
你好,如果收入,应交税费—应交增值税申报表与账面有差额,也需要一起调整的
邹老师
2020 07/14 20:41
你好,是的,是这样的
邹老师
2020 07/14 20:49
你好,6830.61与5572.78的差额已经体现在应交税费~增值税(减税额)里面了啊
邹老师
2020 07/14 20:55
你好,之后有什么疑问,可以继续提问的
邹老师
2020 07/15 10:10
你好,借方余额是不是你多结转到了营业外收入导致的?
邹老师
2020 07/15 10:16
你好,借方余额是你多结转到了营业外收入导致的,那就需要冲销多结转
借;营业外收入1257.75,贷;应交税费——应交增值税1257.75
84785007
2020 07/14 20:19
老师,是这样的,本月税控盘开票实际不含税销售额:227678.14.其中:164800,税率是3%;62878.14税率是1%。免税销售额应该是4944+628.78=5572.78。
新政策未超过30万,税额都按3%计算,我的免税额就是6830.61.
老师,现在税务于会计上有差异,会计分录要怎么做
84785007
2020 07/14 20:31
老师,这比分录直接做就行?增值税税费一般都是和主营业务收入一起做。
84785007
2020 07/14 20:40
老师,那我账面的销售税费就按税控盘实际开票的税额做账,
借:库存现金
贷:主营业务收入:227678.14
应交税费~增值税5572.78
然后做一笔
借:应交税费~增值税(免税额):55
72.78
应交税费~增值税(减税额):1257.83
贷:营业外收入6830.61
84785007
2020 07/14 20:46
老师,那这个分录会不会有问题。我应交税费贷方是:5572.78
借方是6830.61.中间的差异怎么做
84785007
2020 07/14 20:54
老师我明天还可以向您提问吗?刚开始做财务,还不太懂,明天我实际看下账,然后不懂再向你提问
84785007
2020 07/15 10:00
老师,做完之后应交税费借方还有
84785007
2020 07/15 10:12
是的老师,我不知道该怎么处理了