问题已解决

老师:季报时,只有专票不含税收入54455.45,填增值税申报表的第2列自动带出3%的税额1633.66,再第18列填入2%的减征税额1089.11。然后在《减免税申报明细表》里的本期发生额和本期实际抵减税额里填列2%的减征税额1089.11。申报后出现:这个提示,是哪里填的不对?

84785044| 提问时间:2020 07/14 22:19
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路老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,增值税减免明细表实际抵减金额填了吗
2020 07/14 22:40
路老师
2020 07/14 22:40
你主表和附表拍了看一下
84785044
2020 07/14 22:54
老师,我知道问题了。还有其他问题,2.97万专票收入,2.47万普票收入。按1%征收率,改怎么填列增值税申报表?
路老师
2020 07/14 23:26
如果没有超过30万,专票不含税销售额填在第一第二栏,普票不含税销售额填在第九第十栏,第16栏应纳税额减免填专票不含税销售额的2%,另外附表 增值税减免明细表也填同样的数字
84785044
2020 07/14 23:45
谢谢老师
路老师
2020 07/15 06:32
不用谢,祝工作顺利
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