问题已解决

老师你好,请问我2年前申报增值税有部分未开票收入的,现在那部分未开票收入要求我们开出专票来,这样本季度的增值税是按现在本季度的实际收入+这部分补开发票的收入申报吗?个体经营所得税又如何处理这部分补开发票的收入?

84784968| 提问时间:2020 07/14 22:43
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燎原老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,增值税纳税申报包括开票收入和未来票收入,你如果补开以前年度增值税发票,就是在本次申报时候,增加当月开票收入,同时减少未开票收入项目。所得税仍旧按照你当期实际收入情况纳税。
2020 07/15 07:05
84784968
2020 07/15 19:32
但是没有未开票项目的栏次呀?
燎原老师
2020 07/15 20:00
你好,看不清图片,你能否拍一张清晰的全貌图?
84784968
2020 07/15 20:34
就是这个
燎原老师
2020 07/15 22:29
你这属于小规模纳税人,那就直接在第1栏(或者第5栏)把开票和未开票数据汇总填报。
燎原老师
2020 07/15 22:29
你这属于小规模纳税人,那就直接在第1栏(或者第4栏)把开票和未开票数据汇总填报。
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